REPPI, MEITANIA PRISHILIA and Sepang, Steify M. E. W. and Poluan, Margie Ch. (2019) Evaluasi Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Manado. Skripsi thesis, Universitas Katolik De La Salle.
|
PDF
COVER_2019_15041040.pdf Download (62kB) | Preview |
|
|
PDF
DAFTAR ISI_2019_15041040.pdf Download (53kB) | Preview |
|
|
PDF
ABSTRAK_2019_15041040.pdf Download (330kB) | Preview |
|
PDF
ISI_2019_15041040.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
||
|
PDF
DAFTAR PUSTAKA_2019_15041040.pdf Download (12kB) | Preview |
Abstract
Pengendalian internal sistem informasi akuntansi berfungsi untuk menjaga kekayaan perusahaan, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi, laporan keuangan yang efisiensi, dan mendorong kepatuhan dengan kebijakan manajemen. Penjualan dan penerimaan kas yang tidak tepat akan merugikan suatu perusahaan. oleh karena itu perlu pengendalian internal sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas untuk mengurangi kemungkinan penipuan, pemborosan, ketidak efektifan dan ketidak efesiensi yang dapat merugikan perusahaan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian internal sistem informasi akuntansi penjulan dan penerimaan kas pada PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Manado.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dengan cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada PT.Bosowa Berlian Motor Cabang Manado sudah berjalan dengan baik, dengan penggunaan sumber daya manusia dalam menjalankan atau mengoperasikan sistem, serta penggunaan sistem yang terpadu dalam menghasilkan informasi menyangkut seluruh aktvititas operasional perusahaan dan pengambilan keputusan terkait penjualan dalam perusahaan serta, penerapan unsur pokok pengendalian internal yang memadai yang meliputi struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab, memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, pendapatan, biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya serta pengendalian sistem yang berbasis komputerisasi.
Kata kunci : Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, Penjualan dan penerimaan kas.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||||
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi | ||||||||
Depositing User: | Mr Victor Edwin Ohoiwutun | ||||||||
Date Deposited: | 07 Oct 2019 07:40 | ||||||||
Last Modified: | 24 Jan 2020 06:22 | ||||||||
URI: | http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/615 |
Actions (login required)
View Item |